出口退稅流程:
雙擊生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),輸入用戶名—確定—輸入當(dāng)前所屬期(生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅申報(bào)期一般是在每月的15號(hào)之前,所屬期與增值稅申報(bào)一致)—確定
一、 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入
1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù))
2、 申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查
二、 收齊出口單證明細(xì)錄入
1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號(hào)錄入四位,如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報(bào)關(guān)單號(hào)核對(duì),如有錯(cuò),應(yīng)修改并填報(bào)“人工挑過(guò)申批表”—外匯銷核單號(hào)核對(duì),如有錯(cuò)與上一樣—保存
三、 申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查
四、 免抵退稅申報(bào)—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—確定—拷到U盤預(yù)審或進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)審
五、 到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報(bào)數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)保存—拷到U盤
六、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報(bào)表錄入)
七、 數(shù)據(jù)一致性檢查
八、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報(bào)匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報(bào)表差額)
九、 數(shù)據(jù)一致性檢查
十、 打印報(bào)表:免抵退稅申報(bào)—打印申報(bào)報(bào)表:a、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表b、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)
十一、按退稅管理員要求報(bào)送資料
來(lái)源:
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